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中国内部审计协会关于发布2022至2023年度内部审计科研课题招标的通知

发布者:网站管理员 发布时间:2023-05-17 00:00:00 【字号: | 浏览量:

来源:中国内部审计协会

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处,南京审计大学,其他有关高等院校、单位:受审计署办公厅委托,中国内部审计协会负责2022至2023年度2项内部审计科研课题招标的具体组织工作。参照《审计署重点科研课题管理规定》,采取面向全国公开招标的方式确定课题组。课题及其主要研究内容如下:一、内部审计高质量发展研究主要研究:内部审计高质量发展的必要性和重要意义;内部审计高质量发展遇到的问题及解决思路;实现内部审计高质量发展的路径和举措等。二、内部审计推动审计整改相关问题研究主要研究内部审计推动审计整改的重要性;内部审计推动审计整改的途径和方式;内部审计推动审计整改实践中遇到的问题、难点及解决对策等。以上课题自本通知发布之日起接受申报。凡符合《审计署重点科研课题管理规定》(见附件2)的申报条件者,填写《内部审计科研课题立项申请表》(见附件1),于2023年7月31日前(以寄出邮戳为准)将申请表纸质件(一式10份)邮寄至中国内部审计协会准则与学术部,并将申请表电子件发送至中国内部审计协会准则与学术部邮箱(zhunze@ciia.com.cn)。发送电子邮件时请务必在主题栏标明“2022-2023课题申报”字样。

中国内部审计协会通讯地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆嘉宾楼(邮政编码:100873)

联 系 人:贾心悦

联系电话:010-82199845


附件:1. 内部审计科研课题立项申请表.docx

    2. 审计署重点科研课题管理规定.docx



中国内部审计协会

2023年5月16日 


原文链接:http://www.ciia.com.cn/cndetail.html?id=78894

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